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Fideicomiso de Fomento Minero
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Principal Información General Normateca Interna
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NORMATECA INTERNA

Porqué una Normateca

Dentro del FIFOMI, se cuenta con una Normateca, que permite el registro, difusión y actualización de todas las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas que regulan la operación y funcionamiento del Fideicomiso de Fomento Minero (FIFOMI), permitiendo con esto que todos los servidores públicos y la ciudadanía en general, conozcan y participen en la simplificación administriativa.

 Objetivo

Contar con  una herramienta para el registro, difusión y actualización de todas las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas que regulan la operación y funcionamiento del Fideicomiso de Fomento Minero (FIFOMI).

Áreas Normativas

  • Adquisiciones, Arrendamiento y Obra Pública
  • Auditoría y Control
  • Recursos Financieros
  • Recursos Materiales
  • Recursos Humanos / Servicios Personales
  • Tecnología de la Información
  • Transparencia y Acceso a la Información
  • Apoyo Técnico
  • Financiamiento
  • Riesgos 

SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL

El control interno se establece y actualiza gradualmente a través del Sistema de Control Interno Institucional que se compone por “el conjunto de procesos, mecanismos y elementos organizados y relacionados que interactúan entre sí, y que se aplican de manera específica por una Institución a nivel de planeación, organización, ejecución, dirección, información y seguimiento de sus procesos de gestión, para dar certidumbre a la toma de decisiones y conducirla con una seguridad razonable al logro de sus objetivos y metas en un ambiente ético, de calidad, mejora continua, eficiencia y de cumplimiento de la ley;”

¿QUÉ ES EL CONTROL INTERNO?

Es el proceso que tiene como fin proporcionar un grado de seguridad razonable en la consecución de los objetivos de la institución.

OBJETIVOS DEL CONTROL INTERNO

“Proporcionar una seguridad razonable en el logro de objetivos y metas,  a través de:

I. Eficacia, eficiencia y economía de las operaciones, programas y proyectos;

II. Confiabilidad, veracidad y oportunidad de la información financiera, presupuestaria y de  operación;

III. Cumplimiento del marco jurídico aplicable a las Instituciones, y

IV. Salvaguarda, preservación y mantenimiento de los recursos públicos en condiciones de integridad, transparencia y disponibilidad para los fines a que están destinados.”

¿COMO SE REALIZA LA AUTOEVALUACIÓN?

La autoevaluación por nivel de Control Interno se realizará mediante la aplicación de las encuestas que para tal efecto la Secretaría de la Función Pública, por conducto de la Unidad de Control, determine y comunique por escrito o a través de medios electrónicos a más tardar el último día del mes de febrero de cada año.

 ¿REQUIERE AYUDA?

Si requiere ayuda para la búsqueda de alguna normatividad que sea de su interés, envienos un correo electronico a la dirección electrónica: Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla  y en breve nos comunicamos con usted.

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Última actualización el Jueves, 13 de Noviembre de 2014 19:58
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